市机关事务管理局开展年度财会监督检查,持续提升财务管理规范化水平
为落实党政机关习惯过紧日子要求,全面提高经费使用质效,6月份以来,市机关事务管理局组织开展2025年度财会监督检查工作,持续推进各预算单位财务管理规范化。
制定检查方案,明确监督重点。落实中办、国办《关于进一步加强财会监督工作的意见》及我市相关工作要求,研究制定局《2025年度财会监督工作实施方案》,明确2024年度财会监督整改情况、预算编制、预算执行、财务管理、政府采购等检查内容,确保监督工作全面覆盖,重点突出。

检查工作组赴天宾服务中心开展检查抽查
开展检查抽查,精准把脉问诊。6月中旬,局成立检查工作组,对各二级预算单位开展财会监督检查,重点对局属二级预算单位及市迎宾馆开展实地抽查,审阅各单位会计、政府采购、资产管理相关资料,重点关注各单位内控制度建设及实际执行等情况,精准查摆存在的薄弱环节和问题不足。
压紧压实责任,强化整改落实。组织系统梳理检查抽查发现的问题不足,向局内审部门和各单位通报财会监督检查情况,逐单位点明个性问题,明晰差距不足,确保整改提升有的放矢。印发《财会监督整改工作通知》,明确整改时限,督促各单位提高重视程度,直面存在问题,落实整改责任,做到即知即改、立行立改。

开展“回头看”,形成工作闭环。8月上旬,开展财会监督“回头看”,检查各单位问题整改进度,形成了检查、整改、复查、提升的工作闭环。坚持“当下改”和“长久立”相结合,督促指导各二级预算单位举一反三,见微知著,修订完善收支管理、政府采购、资产管理等制度,切实规范日常运行。
下一步,市机关事务管理局将持续优化财会监督机制,与纪检、内审等部门协同联动、同频共振,形成监督合力,进一步提升财务管理质效。